Číslo faktúry | Dodávateľ | Obsah |
Dátum |
Suma |
fa 258_2011 | Martin Šuhaj | výpočtová technika | 29. 12. 2011 | 3 200,80€ |
fa 256_2011 | FaxCopy, a.s. | interaktívne tabule | 05. 01. 2012 | 3 952,80€ |
fa 254_2011 | LUX Prešov, s.r.o. | podlahový automat | 29. 12. 2011 | 1 659,00€ |
fa 252_2011 | Škop Jozef | pomocné stavebné práce | 27. 12. 2011 | 2 891,00€ |
fa 251_2011 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | toaletné potreby | 11. 01. 2012 | 1 672,13€ |
fa 250_2011 | Vladimír Gladiš - GLOBUS | školský tovar pre ŠKD a krúžky | 02. 01. 2012 | 1 602,94€ |
fa 245_2011 | Stanislav Tomaško | výroba nábytku | 03. 01. 2012 | 1 636,00€ |
fa 242_2011 | Stanislav Tomaško | výroba nábytku | 26. 12. 2011 | 2 116,00€ |
fa 239_2011 | Agáta Kordiaková | športové potreby | 28. 12. 2011 | 2 242,67€ |
fa 238_2011 | ROIN, s.r.o. | reflex rolka | 28. 12. 2011 | 1 969,24€ |
fa 225_2011 | Stanislav Tomaško | výroba nábytku | 19. 12. 2011 | 1 180,00€ |
fa 224_2011 | SPP, a.s. | plyn | 21. 12. 2011 | 5 822,86€ |
fa 215_2011 | FaxCopy, a.s. | výpočtová technika | 14. 12. 2011 | 5 270,40€ |
fa 214_2011 | FaxCopy, a.s. | výpočtová technika | 14. 12. 2011 | 1 485,60€ |
fa 208_2011 | Šk. jedáleň | režijné náklady - november | 14. 12. 2011 | 1 133,44€ |
fa 206_2011 | Jozef Škop | pomocné stavebné práce | 13. 12. 2011 | 1 911,00€ |
fa 205_2011 | PEhAES, a.s. | práce pri oplotení ihriska | 31. 10. 2011 | 4 139,94€ |
fa 203_2011 | Ivan Cuprák - KARPO | čistiace potreby | 08. 12. 2011 | 1 585,15€ |
fa 202_2011 | ŠK Odeva |
preprava žiackych mužstiev na zápasy za r. 2011 |
28. 11. 2011 | 1 995,50€ |
fa 196_2011 | SPP, a.s. | plyn | 22. 11. 2011 | 2 640,67€ |
fa 186_2011 | Šk. jedáleň | režijné náklady - október | 14. 11. 2011 | 1 052,80€ |
fa 182_2011 | VSE, a.s. | elektrina | 08. 11. 2011 | 2 827,00€ |
fa 177_2011 | SAD, a.s. | preprava žiakov na exkurziu | 29. 10. 2011 | 1 035,00€ |
fa 155_2011 | Stanislav Tomaško | výroba nábytku | 04. 10. 2011 | 1 870,00€ |
fa 153_2011 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | toaletné potreby | 05. 10. 2011 | 1 546,43€ |
fa 150_2011 | Jozef Škop | pomocné stavebné práce | 22. 09. 2011 | 7 125,00€ |
fa 147_2011 | ROIN, s.r.o. | reflex rolka | 19. 09. 2011 | 1 641,04€ |
fa 139_2011 | ITES Vranov, s.r.o. | atypický laboratórny nábytok | 29. 09. 2011 | 1 500,00€ |
fa 138_2011 | ITES Vranov, s.r..o. | dopojenie vzduchotechniky do chem. laboratória | 29. 09. 2011 | 1 426,32€ |
fa 137_2011 | ZOS, s.r.o. | liate priemyselné podlahy | 08. 09. 2011 | 3 537,30€ |
fa 129_2011 | K-Ten Turzovka, s.r.o. | školský nábytok | 11. 08. 2011 | 3 529,34€ |
fa 125_2011 | Jozef Škop | pomocné stavebné práce | 12. 08. 2011 | 5 573,00€ |
fa 95_2011 | Škola v prírode Detský raj | ubytovanie a strava žiakov | 10. 06. 2011 | 2 050,00€ |
fa 81_2011 | SAD, a.s. | preprava žiakov na trase Lipany - Viedeň a späť | 07. 06. 2011 | 1 378,00€ |
fa 79_2011 | Ivan Cuprák - KARPO | čistiace potreby | 08. 06. 2011 | 1 366,83€ |
fa 76_2011 | SPP, a.s. | plyn | 20. 05. 2011 | 2 029,10€ |
fa 69_2011 | VSE, a.s. | elektrina | 09. 05. 2011 | 2 827,00€ |
fa 66_2011 | VVS, a.s. | vodné a stočné | 16. 05. 2011 | 318,25€ |
fa 65_2011 | Marián Tkáč - Slovšport | futbalová sieť | 19. 04. 2011 | 150,00€ |
fa 64_2011 | Anton Kanuščák | okrasné dreviny | 27. 04. 2011 | 170,10€ |
fa 63_2011 | Stanislav Tomaško | drevotrieskové dosky | 29. 04. 2011 | 92,40€ |
fa 62_2011 | Martin Šuhaj | komponenty k PC | 25. 04. 2011 | 212,86€ |
fa 61_2011 | SPP, a.s. | plyn | 21. 04. 2011 | 3 968,36€ |
fa 59_2011 | Slovak Telekom, a.s. | platba za služby | 17. 04. 2011 | 69,40€ |
fa 58_2011 | Martin Šuhaj | PC komponenty | 12. 04. 2011 | 387,00€ |
fa 57_2011 | Orange Slovensko, a.s. | platba za služby | 15. 04. 2011 | 34,61€ |
fa 56_2011 | Domáce potreby, s.r.o. | materiál na údržbu | 11. 04. 2011 | 299,34€ |
fa 55_2011 | Komunálne služby, s.r.o. | prepravné | 06. 04. 2011 | 54,52€ |
fa 54_2011 | Lindström, s.r.o. | prenájom a čistenie rohoží | 27. 04. 2011 | 21,83€ |
fa 53_2011 | KOMENSKY, s.r.o. | služby Virtuálnej knižnice | 14. 04. 2011 | 16,56€ |
fa 52_2011 | Šk. jedáleň | režijné náklady - marec | 14. 04. 2011 | 991,20€ |
fa 51_2011 | Šk. jedáleň | obedy - marec | 14. 04. 2011 | 115,05€ |
fa 50_2011 | Vladimír Gladiš - GLOBUS | potlač športových dresov | 12. 04. 2011 | 160,00€ |
fa 48_2011 | ŠK Odeva | preprava žiakov | 28. 03. 2011 | 140,00€ |
fa 46_2011 | VVS, a.s. | vodné a stočné | 11. 04. 2011 | 589,48€ |
fa 45_2011 | Vladimír Gladiš - GLOBUS | školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi | 04. 04. 2011 | 863,20€ |
fa 44_2011 | Slovak Telekom, a.s. | platba za služby | 17. 03. 2011 | 58,52€ |
fa 43_2011 | SPP, a.s. | plyn | 21. 03. 2011 | 5 317,66€ |
fa 42_2011 | Lindström, s.r.o. | prenájom a čistenie rohoží | 16. 03. 2011 | 30,74€ |
fa 41_2011 | Orange Slovensko, a.s. | platba za služby | 18. 03. 2011 | 25,52€ |
fa 40_2011 | Domáce potreby, s.r.o. | materiál na údržbu | 08. 03. 2011 | 161,88€ |
fa 39_2011 | Martin Šuhaj | kancelárske potreby | 09. 03. 2011 | 301,00€ |
fa 38_2011 | ŠK Odeva |
preprava žiakov |
07. 03. 2011 | 210,00€ |
fa 37_2011 | KOMENSKY, s.r.o. | služby Virtuálnej knižnice | 14. 03. 2011 | 16,56€ |
fa 36_2011 | VVS, a.s. | vodné a stočné | 14. 03. 2011 | 496,58€ |
fa 35_2011 | Školská jedáleň | režijné náklady - február | 12. 03. 2011 | 1 008,00€ |
fa 34_2011 | Školská jedáleň | obedy - február | 12. 03. 2011 | 117,00€ |
fa 33_2011 | Školská jedáleň | obedy - olympiáda z GEG | 08. 03. 2011 | 65,80€ |
fa 32_2011 | Školská jedáleň | režijné náklady - olympiáda z GEG | 08. 03. 2011 | 11,20€ |
fa 31_2011 | HaglEitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | toaletné potreby | 31. 03. 2011 | 1 369,82€ |
fa 30_2011 | ROIN, s.r.o. | reflexná rolka | 02. 03. 2011 | 1 641,04€ |
fa 29_2011 | SAD, a.s. | prepravné služby | 03. 03. 2011 | 597,75€ |
fa 28_2011 | NAJ, s.r.o. | účtovníctvo - poradenstvo a inštalácia programu | 01. 03. 2011 | 70,40€ |
fa 27_2011 | SPP, a.s. | plyn | 22. 02. 2011 | 5 802,31€ |
fa 26_2011 | Slovak Telekom, a.s. | platba za služby | 18. 02. 2011 | 47,16€ |
fa 25_2011 | Miroslav Skladaný | vodoinštalatérske práce v školskom bufete | 16. 02. 2011 | 169,86€ |
fa 24_2011 | Lindström, s.r.o. | prenájom a čistenie rohoží | 16. 02. 2011 | 21,83€ |
fa 23_2011 | ARES, s.r.o. | časopis SLÁVIK 2011 | 25. 02. 2011 | 2,00€ |
fa 22_2011 | VSE, a.s. | elektrina | 08. 02. 2011 | 2 827,00€ |
fa 21_2011 | VVS, a.s. | vodné a stočné | 18. 02. 2011 | 61,15€ |
fa 20_2011 | IKARO s.r.o. | údržba na kopírke | 13. 02. 2011 | 36,00€ |
fa 19_2011 | KOMENSKY, s.r.o. | služby Virtuálnej knižnice | 14. 02. 2011 | 16,56€ |
fa 18_2011 | Orange Slovensko, a.s. | platba za služby | 11. 02. 2011 | 22,94€ |
fa 17_2011 | Školská jedáleň | obedy - január | 14. 02. 2011 | 95,29€ |
fa 16_2011 | Školská jedáleň | režijné náklady - január | 14. 02. 2011 | 820,96€ |
fa 15_2011 | VVS, a.s. | vodné a stočné | 14. 02. 2011 | 373,57€ |
fa 14_2011 | Školská jedáleň | režijné náklady - olympiáda z NEJ | 04. 02. 2011 | 6,72€ |
fa 13_2011 | Školská jedáleň | obedy pre účastníkov súťaže - olympiáda z NEJ | 04. 02. 2011 | 12,30€ |
fa 12_2011 | Bohumil Zábojník VRANA | vzdelávací systém Albert | 03. 02. 2011 | 87,00€ |
fa 11_2011 | PAUFEX Prešov, s.r.o. | servisný zásah v kotolni | 24. 01. 2011 | 34,80€ |
fa 10_2011 | SPP, a.s. | plyn | 24. 01. 2011 | 5 836,0€ |
fa 9_2011 | VSE, a.s. | elektrina | 26. 01. 2011 | 1 193,13€ |
fa 8_2011 | VVS, a.s. | vodné a stočné | 31. 01. 2011 | 238,20€ |
fa 7_2011 | VVS, a.s. | vodné a stočné | 24. 01. 2011 | 337,12€ |
fa 6_2011 | Katarína Bujňáková - KAM | nákup elektroinštalácie | 13. 01. 2011 | 25,70€ |
fa 5_2011 | Raciotherm, s.r.o. | vykonané práce | 06. 01. 2011 | 73,63€ |
fa 4_2011 | Orange Slovensko, a.s. | platba za služby | 13. 01. 2011 | 26,57€ |
fa 3_2011 | Slovak Telekom, a.s. | platba za služby | 17. 01. 2011 | 79,34€ |
fa 2_2011 | Lindström, s.r.o. | prenájom a čistenie rohoží | 18. 01. 2011 | 21,65€ |
fa 1_2011 | Komensky, s.r.o. | služby Virtuálnej knižnice | 14. 01. 2011 | 16,56€ |